Orden de Compra. Nº4887-436-SE24 "Adquisición insumos de aseo e higiene, para el Centro de Creación Temuco"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Region de la Araucania
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4887-436-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos de aseo e higiene, para el Centro de Creación Temuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Araucanía
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Region de la Araucania
R.U.T. 61.978.390-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Phillippi 672 – C
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 773 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Region de la Araucania
R.U.T. 61.978.390-5
Dirección de Facturación Calle Phillippi 672 – C
Comuna Temuco
Impuesto 72168,08
Dirección de Envío de la Factura Calle Phillippi 672 – C
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LENYS ANGELICA SILVA JARA
Razón Social LENYS ANGELICA SILVA JARA
R.U.T. 7.444.155-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LENYS ANGELICA SILVA JARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico15Unidad no definidaPapel higiénico Noble 23 mts. doble hoja 4 rollos x 10 unidades.   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaToalla papel jumbo Ovella 2 unidades x 250 mts.   $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.320
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaCaja toalla interfoliada Ovella (20 paquetes) 200 unidades doble hoja.   $ 28.570,00 $ 0,00 $ 2,00 $ 142.850 $ 142.852
Total Neto $ 379.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.168
TOTAL OC $ 452.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.