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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4887-436-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición insumos de aseo e higiene, para el Centro de Creación Temuco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Region de la Araucania
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R.U.T. |
61.978.390-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Phillippi 672 – C |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
72168,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Phillippi 672 – C |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2024 |
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Proveedor |
LENYS ANGELICA SILVA JARA |
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Razón Social |
LENYS ANGELICA SILVA JARA
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R.U.T. |
7.444.155-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LENYS ANGELICA SILVA JARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Unidad no definida | Papel higiénico Noble 23 mts. doble hoja 4 rollos x 10 unidades.
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$ 9.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.660
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$ 138.660
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad no definida | Toalla papel jumbo Ovella 2 unidades x 250 mts. | |
$ 9.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.320
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$ 98.320
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Unidad no definida | Caja toalla interfoliada Ovella (20 paquetes) 200 unidades doble hoja. | |
$ 28.570,00
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$ 0,00
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$ 2,00
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$ 142.850
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$ 142.852
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Total Neto
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$ 379.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.168
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$ 452.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.