|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4887-89-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
dos recargas de extintores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Araucanía |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 696 of. 301, piso 3, edificio Plaza Centenario |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 215 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
2235,29411758 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-03-2009 |
|
|
|
Proveedor |
PRO-FUEGO |
|
Razón Social |
ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ
|
|
R.U.T. |
13.962.685-0 |
|
Sucursal |
PRO-FUEGO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 2 | Unidad no definida | | |
$ 5.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.764
|
$ 11.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.235
|
|
$ 14.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.