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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4889-503-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARTICIPANTES SEMINARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4889-21-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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R.U.T. |
65.620.850-3 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo N 574 Coyhaique |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
28191,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo N 574 Coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA
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R.U.T. |
85.241.600-9 |
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Sucursal |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Habitación sencilla | 4 | Unidad no definida | HABITACION SINGLE CON BAÑO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO
IN 27/11 OUT 28/11 | HABITACION SINGLE CON BAÑO PRIVADO Y DESAYUNO INCLUIDO
IN 27/11 OUT 28/11 |
$ 29.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.980
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$ 117.980
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| Servicios de cocina o preparación de comidas | 3 | Unidad no definida | ALMUERZO DIA 28/11 | ALMUERZO DIA 28/11 |
$ 4.342,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.026
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$ 13.026
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| Servicios de cocina o preparación de comidas | 4 | Unidad no definida | CENAS DIA 27/11 | CENAS DIA 27/11 |
$ 4.342,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.368
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$ 17.368
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Total Neto
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$ 148.374
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.191
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$ 176.565
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.