Orden de Compra. Nº4889-787-SE17 "ALOJ y ALIM ACTIVIDAD PALIN CHILE CHICO - RED CULT"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4889-787-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ALOJ y ALIM ACTIVIDAD PALIN CHILE CHICO - RED CULT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4889-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de Cultura Región de Aysen
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 65.620.850-3
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N 574 Coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 65.620.850-3
Dirección de Facturación 21 de Mayo N 574 Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 29058,8235294118
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N 574 Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla1Unidad no definidaHABITACION SINGLE, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 07/12/2017, KARLA ACHIVAREHABITACION SINGLE, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 07/12/2017, KARLA ACHIVARE $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas26Unidad no definidaCOLACIONES, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 08/12/2017.COLACIONES, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 08/12/2017. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.172 $ 120.168
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaALMUERZO TIPO MENU, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 08/12/2017, KARLA ACHIVAREALMUERZO TIPO MENU, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 08/12/2017, KARLA ACHIVARE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaCENA TIPO MENU, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 07/12/2017, KARLA ACHIVARECENA TIPO MENU, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DIA 07/12/2017, KARLA ACHIVARE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 152.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.059
TOTAL OC $ 182.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.