Orden de Compra. Nº4890-153-SE10 "servicio de coffe "
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4890-153-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2010
Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4890-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 809 Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 809 Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 38319,39
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809 Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sweet Parker
Razón Social EDILIA CARMEN ZITA VASQUEZ PARKER
R.U.T. 8.497.501-K
Sucursal Sweet Parker
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos160Unidad no definida   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.760 $ 201.760
Total Neto $ 201.760
Descuento $ 79
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.