Orden de Compra. Nº4890-360-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4890-89-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4890-360-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4890-89-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 809
Comuna Punta Arenas
Impuesto 171157,7
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTAVIDA
Razón Social PORTAVIDA LIMITADA
R.U.T. 76.315.364-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTAVIDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos170Unidad no definidaServicio de coffe break según fechas descritas en documento adjunto.  $ 5.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.830 $ 900.830
Total Neto $ 900.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.158
TOTAL OC $ 1.071.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.