Orden de Compra. Nº4891-10-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-9-LE26 PRODUCCIÓN PNDAE 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-9-LE26 PRODUCCIÓN PNDAE 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4891-9-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 1174250
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestión Local y Cultura
Razón Social JESSICA ALEJANDRA DEL CARMEN ARAVENA ROBINSON
R.U.T. 12.021.291-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestión Local y Cultura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101710
Servicios de formación en educación1UnidadPAGO SE REALIZARÁ EN 5 CUOTAS IGUALES Y SUCESIVAS DE $1.540.000.-, TODAS CORRESPONDIENTES AL 20% C/U DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO. Profesional con experiencia en gestión de procesos de Educación Artística y Sistematización en Redes Socioeducativas $ 6.525.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525.750 $ 6.525.750
Total Neto $ 6.525.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.174.250
TOTAL OC $ 7.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.