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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4891-14-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4891-2-COT21 TONER MARZO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
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R.U.T. |
61.978.780-3 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
103645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2021 |
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Proveedor |
Express Toner |
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Razón Social |
NATHALY PAZ MUNOZ MARAGANO
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R.U.T. |
15.660.790-8 |
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Sucursal |
Express Toner |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | 5 TONER HP 35AL Y 5 TONER HP 26A, NEGROS | |
$ 54.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 545.500
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$ 545.500
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Total Neto
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$ 545.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.645
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$ 649.145
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.