Orden de Compra. Nº4891-14-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-7-COT26 MATERIALES Y COLACIONES PROGRAMA SEA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-7-COT26 MATERIALES Y COLACIONES PROGRAMA SEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación Paseo Ahumada 48, piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Paseo Ahumada 48, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
Razón Social ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
R.U.T. 15.126.726-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadREVISAR ANEXO ADJUNTO DE LOS MATERIALES Y COLACIONES REQUERIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2026   $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.