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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4891-17-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-2-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4891-2-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana |
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Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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R.U.T. |
61.978.780-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Fray Camilo Henríquez (ex- San Camilo) 262, piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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R.U.T. |
61.978.780-3 |
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Dirección de Facturación |
Ahumada 11 , piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
46740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ahumada 11 , piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AIRBRUSH |
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Razón Social |
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.078.360-7 |
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Sucursal |
AIRBRUSH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | | Impresion de Fondos de Escenario y Laterales para Proyecto de Extensión "VERANO EN BUENA", a realizarse en la Región Metropolitana durante Enero a Marzo de 2009. |
$ 246.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.000
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$ 246.000
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Total Neto
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$ 246.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.740
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$ 292.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.