Orden de Compra. Nº4891-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-2-COT26 SERV. TRANSPORTE CECREA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-2-COT26 SERV. TRANSPORTE CECREA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGAPANTOUR
Razón Social TRANSPORTE LISSETTE GONZALEZ LIZANA E.I.R.L.
R.U.T. 76.859.299-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGAPANTOUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadPAGO A REALIZARSE EN 4 CUOTAS IGUALES Y SUCESIVAS DE $995.500.- 1 CUOTA, posterior a realizar 6 servicios de transporte. 2 CUOTA, posterior a realizar 6 servicios de transporte. 3 CUOTA, posterior a realizar 6 servicios de transporte. 4 CUOTA, posterior a realizar 4 servicios de transporte.  $ 3.982.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.982.000 $ 3.982.000
Total Neto $ 3.982.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.982.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.