|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4891-372-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
61.978.780-3 |
|
Dirección de Facturación |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
88920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Producciones Graficas Unigraf Ltda |
|
Razón Social |
PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.885.830-2 |
|
Sucursal |
Producciones Graficas Unigraf Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 130 | | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 468.000
|
$ 468.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 468.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.920
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 556.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.