Orden de Compra. Nº4891-47-AG23 "compra ágil: 4891-58-COT23 2 BANQUETAS ATENCION DE PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-47-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4891-58-COT23 2 BANQUETAS ATENCION DE PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 56962
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA HG SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA HG SPA
R.U.T. 77.502.366-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA HG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas2UnidadSE ADJUNTA REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO  $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 299.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.962
TOTAL OC $ 356.762


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.873.244-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.502.366-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.