Orden de Compra. Nº
4891-483-CM17
"
MATERIALES LABORATORIOS "CICLO PROGRAMÁTICO DE VERANO" CECREA
"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4891-483-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LABORATORIOS "CICLO PROGRAMÁTICO DE VERANO" CECREA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
ahumada 48 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Facturación
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
42198,7302
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
10
(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382
(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: H404624;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.670
$ 46.670
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
24
(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068
(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.216
$ 18.216
44111804
2239-4-LP14
Papeles de dibujo
3
(1152162) CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES 1174711
(1152162) CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES; Código: T000450;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.314
$ 37.314
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
24
(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235
(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.552
$ 15.552
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
50
(1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD 1267216
(1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD; Código: T001608;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
50
(1241116) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°8 UNIDAD 1267217
(1241116) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°8 UNIDAD; Código: T001629;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
50
(1274427) PINCEL FULTONS PLANO N°4 UNIDAD 1300427
(1274427) PINCEL FULTONS PLANO N°4 UNIDAD; Código: T001621;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
50
(1314069) PINCEL FULTONS N°12 ESPATULA MANGO MADERA UNIDAD 1340090
(1314069) PINCEL FULTONS N°12 ESPATULA MANGO MADERA UNIDAD; Código: T001611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
20
(1370711) CUADERNO TORRE LIMITED POCKET SCOTLAND 5 100 HOJAS UNIDAD 1397280
(1370711) CUADERNO TORRE LIMITED POCKET SCOTLAND 5 100 HOJAS UNIDAD ; Código: U364221;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.040
$ 55.040
Total Neto
$ 224.342
Descuento
$ 2.243
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.199
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 264.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.