Orden de Compra. Nº4891-483-CM17 "MATERIALES LABORATORIOS "CICLO PROGRAMÁTICO DE VERANO" CECREA"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-483-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LABORATORIOS "CICLO PROGRAMÁTICO DE VERANO" CECREA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra ahumada 48 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 42198,7302
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: H404624;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.670 $ 46.670
44121618
2239-4-LP14
Tijeras24 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.216 $ 18.216
44111804
2239-4-LP14
Papeles de dibujo3 (1152162) CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES 1174711(1152162) CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES; Código: T000450;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.314 $ 37.314
44121618
2239-4-LP14
Tijeras24 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.552 $ 15.552
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD 1267216(1241115) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°10 UNIDAD; Código: T001608;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1241116) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°8 UNIDAD 1267217(1241116) PINCEL FULTONS PELO CAMELLO N°8 UNIDAD; Código: T001629;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1274427) PINCEL FULTONS PLANO N°4 UNIDAD 1300427(1274427) PINCEL FULTONS PLANO N°4 UNIDAD; Código: T001621;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1314069) PINCEL FULTONS N°12 ESPATULA MANGO MADERA UNIDAD 1340090(1314069) PINCEL FULTONS N°12 ESPATULA MANGO MADERA UNIDAD; Código: T001611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1370711) CUADERNO TORRE LIMITED POCKET SCOTLAND 5 100 HOJAS UNIDAD 1397280(1370711) CUADERNO TORRE LIMITED POCKET SCOTLAND 5 100 HOJAS UNIDAD ; Código: U364221;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.040 $ 55.040
Total Neto $ 224.342
Descuento $ 2.243
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.199
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 264.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.