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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4891-88-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4891-22-COT21 INSUMOS COVID19 CECREA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
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R.U.T. |
61.978.780-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Carlos Valdovinos Nº283-A, San Joaquin |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
148010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Carlos Valdovinos Nº283-A, San Joaquin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Esteban Alejandro |
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Razón Social |
EMPRESA DE GESTIÓN DEL ORDEN Y ASEO
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R.U.T. |
76.764.545-7 |
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Sucursal |
Esteban Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 1 | Unidad | COORDINAR AL 56959478834 Mónica Paz | |
$ 779.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 779.000
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$ 779.000
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Total Neto
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$ 779.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.010
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$ 927.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.