Orden de Compra. Nº4891-9-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-8-LP26 - ACCIONA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-8-LP26 - ACCIONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4891-8-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1105 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA Y CONSULTORA
Razón Social PRODUCTORA Y CONSULTORA FIBRA LIMITADA
R.U.T. 76.340.161-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCTORA Y CONSULTORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101710
Servicios de formación en educación1UnidadPAGADO EN 4 CUOTAS DE LA SIGUIENTE FORMA SEGÚN BASES. Primera cuota de $18.570.000.- correspondiente al 15% del monto adjudicado. Segunda cuota de $43.330.000.- correspondiente al 35% del monto adjudicado. Tercera cuota de $18.570.000.- correspondiente al 15% del monto adjudicado. Cuarta cuota de $43.330.000.- correspondiente al 35% del monto adjudicado.exento $ 123.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.800.000 $ 123.800.000
Total Neto $ 123.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 123.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.