Orden de Compra. Nº4891-98-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-44-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-98-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-44-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4891-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 8208000
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promarco SpA
Razón Social PROMARCO SPA
R.U.T. 76.562.293-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Promarco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEO, SANITIZACIÓN, FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA CECREA. A REALIZARSE 02 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027SERVICIOS DE ASEO SANITIZACIÓN FUMIGACIÓN DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA CECREA $ 43.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200.000 $ 43.200.000
Total Neto $ 43.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.208.000
TOTAL OC $ 51.408.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.