Orden de Compra. Nº4895-1028-SE23 "Pasajes aéreos nacionales "I Cumbre Enfermería""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4895-1028-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos nacionales "I Cumbre Enfermería"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 04 Facultad de Medicina
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 655, REÑACA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373323 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMRS MAGGIE CAMPILLAY LA113 20NOV 1025 CPO SCL 1141 H2 224 22NOV 1737 SCL CPO 1905 TARIFA LIGHTMRS MAGGIE CAMPILLAY LA113 20NOV 1025 CPO SCL 1141 H2 224 22NOV 1737 SCL CPO 1905 TARIFA LIGHT $ 123.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.556 $ 123.556
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMRS JULIA HUAIQUIAN LA006 20NOV 0808 CCP SCL 0916 LA015 24NOV 1818 SCL CCP 1926 TARIFA LIGHTMRS JULIA HUAIQUIAN LA006 20NOV 0808 CCP SCL 0916 LA015 24NOV 1818 SCL CCP 1926 TARIFA LIGHT $ 373.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.478 $ 373.478
Total Neto $ 497.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 497.034

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.