Orden de Compra. Nº4895-145-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4895-29-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4895-145-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4895-29-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4895-29-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE MEDICINA
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Hontaneda 2653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA
Comuna Valparaíso
Impuesto 512908,99
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Masterline S.A.
Razón Social MASTERLINE S A
R.U.T. 79.646.620-0
Sucursal Masterline S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes2UnidadARRIENDO SALONES O AUDITORIOS PARA 171 PERSONAS CON EQUIPAMIENTO Y SERCICIO DE COFEE Y COCKTAIL  $ 1.349.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699.522 $ 2.699.521
Total Neto $ 2.699.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.909
TOTAL OC $ 3.212.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.