Orden de Compra. Nº4895-369-SE18 "PASAJE AÉREO CLAUDIO CUELLAR F. / PUNTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4895-369-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO CLAUDIO CUELLAR F. / PUNTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5212-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 04 Facultad de Medicina
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Hontaneda 2653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Calle Angamos Nº 655, Reñaca, Viña del Mar.-
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Angamos Nº 655, Reñaca, Viña del Mar.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tupper Viajes Limitada
Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA
R.U.T. 78.988.510-9
Sucursal Tupper Viajes Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaConvenio de suministro de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en Convenio Marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso.VIA LATAM 1) CUELLAR/CLAUDIO LA 285 13JUN SANTIAGO/PUNTA ARENAS SS1 1400 1944 LA 292 18JUN PUNTA ARENAS/SANTIAGO SS1 1513 1741 TOTAL $ 140.713 PESOS * TARIFA PLUS $ 140.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.713 $ 140.713
Total Neto $ 140.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 140.713

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.