Orden de Compra. Nº4895-523-SE23 "Pasaje aéreo Doris Grinspun Visita Esc. Enfermería"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4895-523-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Doris Grinspun Visita Esc. Enfermería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 04 Facultad de Medicina
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 655, REÑACA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 380790 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación ANGAMOS 655, REÑACA
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 655, REÑACA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMRS DORIS GRINSPUN AC092 08OCT 1950 YYZ SCL 0720+1 AC093 21OCT 0900 SCL YYZ 1855 BAG: 2PC ASIENTOS: YYZ SCL 02K / SCL YYZ 03K SEGURO DE VIAJE MRS DORIS GRINSPUN AC092 08OCT 1950 YYZ SCL 0720+1 AC093 21OCT 0900 SCL YYZ 1855 BAG: 2PC ASIENTOS: YYZ SCL 02K / SCL YYZ 03K SEGURO DE VIAJE $ 4.297.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.297.495 $ 4.297.495
Total Neto $ 4.297.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.297.495

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.