Orden de Compra. Nº4895-541-SE17 "COMPRA INSUMOS CENTRO DE REPRODUCCION HUMANA FACULTAD DE MEDICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4895-541-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CENTRO DE REPRODUCCION HUMANA FACULTAD DE MEDICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5212-2-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Errazuriz Nº 1834
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Calle Angamos Nº 655, Reñaca, Viña del Mar.-
Comuna Viña del Mar
Impuesto 13870
Dirección de Envío de la Factura Calle Angamos Nº 655, Reñaca, Viña del Mar.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa500UnidadI-117 |Gasa 6402N21334 GASA NO TEJIDA 4 PLIEGUES ESTERIL SIN LATEX MEDLINE SOBRE CON 2 UDS. 7,5 X 7,5 CM, CAJA X 40 SOBRES, PRECIO COTIZADO POR SOBRE, MARCA MEDLINE $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas500UnidadI-092 |Jeringas 5 cc 3111110520. JERINGA 5CC CON AGUJA DE 21G x 1 12 LUER LOCK, MARCA VENOTEK. EMPAQUE UNITARIO. CAJA POR 100 UNIDADES. COTIZA UNIDAD $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas500UnidadI-104 |Jeringas 3 cc 3111110320. JERINGA 3CC CON AGUJA DE 21G x 1 12 LUER LOCK, MARCA VENOTEK. EMPAQUE UNITARIO. CAJA POR 100 UNIDADES COTIZA UNIDAD $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 73.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.870
TOTAL OC $ 86.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.