Orden de Compra. Nº4903-173-CM10 "Salón para Evento 17-12-2010"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4903-173-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Salón para Evento 17-12-2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Corporativa Jurídica
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna *
Impuesto 32239,39
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de facturación

 

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

 

 

           

 

                                                                      

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS)
Razón Social CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G
R.U.T. 70.017.820-k
Sucursal Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1 (230752) SALÓN DE CONFERENCIAS CÁMARA COMERCIO SANTIAGO ENTRE 51 A 100 PERSONAS, MEDIA JORNADA 230752(230752) SALÓN DE CONFERENCIAS CÁMARA COMERCIO SANTIAGO ENTRE 51 A 100 PERSONAS, MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM $ 169.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.681 $ 169.681
Total Neto $ 169.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.239
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 201.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.