Orden de Compra. Nº4903-190-CM13 "REQ-2013-692 Contratación de Panamericana Hotel Providencia para jornada de equipo de División Convenios Marco a realizarse el 23 de Diciembre por concepto del Proyecto Consolidando la Estrategia Organizacional"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4903-190-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra REQ-2013-692 Contratación de Panamericana Hotel Providencia para jornada de equipo de División Convenios Marco a realizarse el 23 de Diciembre por concepto del Proyecto Consolidando la Estrategia Organizacional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Corporativa Jurídica
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 178018,6
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación.

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITUR HOTELES S.A
Razón Social SERVITUR HOTELES S A
R.U.T. 96.889.980-5
Sucursal SERVITUR HOTELES S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra26 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482(672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.740 $ 103.740
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias1 (672376) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA 672376(672376) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM ;PROYECCIÓN DE IMAGENES(2) $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering26 (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 672478(672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.400 $ 309.400
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra52 (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 672481(672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
Total Neto $ 936.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.019
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.114.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.