Orden de Compra. Nº4906-219-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-73-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4906-219-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-73-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4906-73-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación Libertador B.O'Higgins s/n
Comuna Hualaihué
Impuesto 999,4
Dirección de Envío de la Factura Libertador B.O'Higgins s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElSemaforo
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO MAYORGA PONTIO
R.U.T. 12.221.239-4
Sucursal ElSemaforo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño multiuso de limpieza tipo danzarina.  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
Total Neto $ 5.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 999
TOTAL OC $ 6.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.