Orden de Compra. Nº4906-233-SE10 "Alimenos perecibles"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4906-233-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Alimenos perecibles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación Libertador B.O'Higgins s/n
Comuna Hualaihué
Impuesto 17998,415
Dirección de Envío de la Factura Libertador B.O'Higgins s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElSemaforo
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO MAYORGA PONTIO
R.U.T. 12.221.239-4
Sucursal ElSemaforo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Leche o productos de mantequilla1Mes ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA UN MES EN LA SECCION DE HOSPITALIZADOS SEGUN FACTURA Nº 177 $ 94.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.729 $ 94.729
Total Neto $ 94.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.998
TOTAL OC $ 112.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.