Orden de Compra. Nº
4906-240-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-42-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4906-240-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-42-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4906-42-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio Rio Negro Hornopiren
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Libertad Bernardo O´Higgns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Facturación
calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén
Comuna
Hualaihué
Impuesto
16419,8
Dirección de Envío de la Factura
calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fervet
Razón Social
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T.
7.695.706-1
Sucursal
fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111701
Papel facial
40
Caja
Pañuelos desechables,en cajas de 100 unidades c/u
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
Resma tamaño Carta (blanco)
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)
10
Unidad
Mini DVD-R, similar a marca Sony handycon DCR-DVD 650
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44112002
Calendarios
3
Unidad
calendario de mesón 2011,debe adjuntar imagen.
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
44121506
Sobres estándar
300
Unidad
Sobres tipo Americano.
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
53131626
Limpiador higiénico para las manos
20
Unidad
Alcohol Gel, envases individuales, tamaño personal
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
60141019
Piñatas
200
Unidad
Globos de variados colores.
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
14111705
Servilletas de papel
15
Paquete
Servilletas, medianas
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
Toalla nova
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
Total Neto
$ 86.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.420
TOTAL OC
$ 102.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.