Orden de Compra. Nº4906-240-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-42-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4906-240-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4906-42-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4906-42-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Libertad Bernardo O´Higgns S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén
Comuna Hualaihué
Impuesto 16419,8
Dirección de Envío de la Factura calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial40CajaPañuelos desechables,en cajas de 100 unidades c/u  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadResma tamaño Carta (blanco)  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)10UnidadMini DVD-R, similar a marca Sony handycon DCR-DVD 650  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44112002
Calendarios3Unidadcalendario de mesón 2011,debe adjuntar imagen.  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
44121506
Sobres estándar300UnidadSobres tipo Americano.  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53131626
Limpiador higiénico para las manos20UnidadAlcohol Gel, envases individuales, tamaño personal  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
60141019
Piñatas200UnidadGlobos de variados colores.  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111705
Servilletas de papel15PaqueteServilletas, medianas   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111703
Toallas de papel10RolloToalla nova  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 86.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.420
TOTAL OC $ 102.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.