|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4906-337-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de electricidad, agua e instalaciones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consultorio Rio Negro Hornopiren |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.980.740-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Nueva S/N° Hornopirén, Región de Los Lagos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.980.740-5 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Nueva S/N° Hornopirén, Región de Los Lagos |
|
Comuna |
Hualaihué
|
|
Impuesto |
2085768,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva S/N° Hornopirén, Región de Los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAURICO |
|
Razón Social |
MAURICIO EDUVIN URIBE VILLARROEL
|
|
R.U.T. |
14.041.943-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAURICO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | INSTALACION LAVAMANO CON PEDESTAL, INSTALACION LLAVE CON CONEXION AGUA FRIA, INSTALACION CERAMICA SOBRE LAVAMANO, CONEXION A RED AGUA FRIA Y DESAGUE,S EGUN COTIZACION DEL 09 DE AGOSTO ADJUNTA. | |
$ 404.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 404.740
|
$ 404.740
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | EMPALME AGUA POTABLE, EMPALME DESAGUE AGUAS SERVIDAS, INSTALACIONES INTERIORES, BAÑO, SEGUN COTIZAION DEL 16 DE AGOSTO ADJUNTA. | |
$ 2.693.834,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.693.834
|
$ 2.693.834
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | EMPALME AGUA POTABLE, EMPALME AGUAS SERVIDAS, REJA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN COTIZACION DEL 21 DE AGOSTO ADJUNTA. | |
$ 7.879.157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.879.157
|
$ 7.879.157
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.977.731
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.085.769
|
|
$ 13.063.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.