|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4906-360-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4906-140-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.980.740-5 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Nueva S/Nº, Ciudad Hornopiren, Región de Los Lagos |
|
Comuna |
Hualaihué
|
|
Impuesto |
38000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Nueva S/Nº, Ciudad Hornopiren, Región de Los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Claudia Pamela |
|
Razón Social |
CLAUDIA PAMELA MUNOZ MUNOZ
|
|
R.U.T. |
13.210.591-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Claudia Pamela |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 40 | Unidad | CONTENIDO:FRUTA (PLATANO) - YOGURT - BARRAS DE CEREAL - AGUA MINERAL 500 ML. 40 UNIDADES DE CADA UNO. | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
|
$ 238.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.