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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4906-40-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Recarga de Gas Licuado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio Rio Negro Hornopiren |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad Bernardo O´Higgns S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Facturación |
calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
32965 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle nueva s/n, Rio Negro Hornopirén |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maestranza roma |
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Razón Social |
ROXANA FABIOLA MARTINEZ MADRID
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R.U.T. |
11.425.684-6 |
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Sucursal |
maestranza roma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101605
| Recarga de tanques de gas | 2 | Unidad | RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, SEGÚN FACTURA Nº 002004 | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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83101605
| Recarga de tanques de gas | 3 | Unidad | RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, SEGÚN FACTURA Nº 002004 | |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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83101605
| Recarga de tanques de gas | 2 | Unidad | RECARGA DE GAS DE 45 KILOS, SEGÚN FACTURA Nº 002004 | |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.000
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$ 94.000
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Total Neto
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$ 173.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.965
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$ 206.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.