Orden de Compra. Nº4907-34-CM19 "2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4907-34-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Moneda N°650, cuarto Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5825
Usuario SIGFE SNczambrano
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Moneda N°650, cuarto Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 350949
Dirección de Envío de la Factura Moneda N°650, cuarto Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vertigobtl
Razón Social SOC IGLESIAS Y CIA LTDA
R.U.T. 76.784.800-5
Sucursal vertigobtl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(47100) ; SERVICIO POR $ 100.000(18) $ 1.847.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.847.100 $ 1.847.100
Total Neto $ 1.847.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.949
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.198.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.