Orden de Compra. Nº4917-10-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-10-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PREP DOCA CCOM 2808 22.04.001 del sistema 006/2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 9564
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Marcadores60 (1166388 )MARCADOR DIMERC PIZARRA DESECHABLE NEGRO UNIDAD 1192560(1166388) MARCADOR DIMERC PIZARRA DESECHABLE NEGRO UNIDAD; Código: P110104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020
44121708
2239-4-LP14
Marcadores56 (1129113 )MARCADOR FULTONS PIZARRA AZUL UNIDAD 1151391(1129113) MARCADOR FULTONS PIZARRA AZUL UNIDAD; Código: U393816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1129115 )MARCADOR FULTONS PIZARRA ROJO UNIDAD 1151393(1129115) MARCADOR FULTONS PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: U393817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
44121708
2239-4-LP14
Marcadores50 (1129119 )MARCADOR FULTONS PIZARRA VERDE UNIDAD 1151397(1129119) MARCADOR FULTONS PIZARRA VERDE UNIDAD; Código: P108918; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 50.844
Descuento $ 508
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.564
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.