Orden de Compra. Nº4917-10-CM19 "Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-10-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 18314
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar3 (1525157 )SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES 1527157(1525157) SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES; Código: H169626; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.061 $ 11.061
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1108412 )SEPARADOR - CARTA VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128412(1108412) SEPARADOR - CARTA VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
44122010
2239-4-LP14
Divisores37 (1108411 )SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128411(1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.755 $ 22.755
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006390 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD 1024390(1006390) NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD; Código: H400812; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.780 $ 25.780
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006420 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO POP-UP ZR 330 100HJS. UNIDAD 1024420(1006420) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO POP-UP ZR 330 100HJS. UNIDAD; Código: H500910; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1221369 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371(1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: L185704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 97.366
Descuento $ 974
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.314
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 114.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.