|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4917-10-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Idiomas del Ejército - EIE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.572.690-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.572.690-K |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
18314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 3 | | (1525157 )SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES 1527157 | (1525157) SOBRE DIMERC OFICIO KRAFT 80 G 50 UNIDADES; Código: H169626; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.687,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.061
|
$ 11.061
|
44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 20 | | (1108412 )SEPARADOR - CARTA VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128412 | (1108412) SEPARADOR - CARTA VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 606,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.120
|
$ 12.120
|
44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 37 | | (1108411 )SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128411 | (1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 615,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.755
|
$ 22.755
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | | (1006390 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD 1024390 | (1006390) NOTA AUTOADHESIVA 3M 660 AMARILLO LINEADO 100HJS. UNIDAD; Código: H400812; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.578,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.780
|
$ 25.780
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | | (1006420 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO POP-UP ZR 330 100HJS. UNIDAD 1024420 | (1006420) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO POP-UP ZR 330 100HJS. UNIDAD; Código: H500910; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 455,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.650
|
$ 13.650
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 20 | | (1221369 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371 | (1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: L185704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.366
|
|
Descuento
|
$ 974
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.314
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 114.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.