Orden de Compra. Nº4917-25-CM15 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-25-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 12259,2218
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2015
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL : Escuela de Idiomas del Ejército

RUT: 65.572.690-k

GIRO: Defensa

DIRECCIÓN: Valenzuela Llanos N°623 La Reina, Santiago

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1006253) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA NEGRO 500 UNIDAD 1024253(1006253) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA NEGRO 500 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050
46111502
2239-4-LP14
Minas5 (1006353) MINAS PENTEL 0.5MM 2B UNIDAD 1024353(1006353) MINAS PENTEL 0.5MM 2B UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007074) TIJERAS TORRE OFICINA Nº 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD 1025074(1007074) TIJERAS TORRE OFICINA Nº 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios21 (1007232) BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD 1025232(1007232) BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector11 (1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.499 $ 15.499
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1166183) MARCADOR ISOFIT PIZARRA AZUL UNIDAD 1192353(1166183) MARCADOR ISOFIT PIZARRA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado200 (1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360(1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772847;Región : RM $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 65.839
Descuento $ 1.317
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.259
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 76.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.