Orden de Compra. Nº4917-3-AG25 "Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna La Reina
Impuesto 19245,1
Dirección de Envío de la Factura VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31201601
Adhesivos químicos10UnidadPEGAMENTO EN BARRA PARA ARTICULOS DE PAPELERIA  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS ALCALINAS AA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS ALCALINAS AAA  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
55121616
Banderitas autoadhesivas12UnidadBANDERITAS ADHESIVAS  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
31201603
Gomas4UnidadGOMA BORRAR  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
14111509
Artículos de papelería5UnidadMICA TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES  $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA NEGRO  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
49101705
Diplomas300UnidadOPALINA TAMAÑO OFICIO PARA DIPLOMA DE 200GR  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 101.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.245
TOTAL OC $ 120.535


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.439.499-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.