Orden de Compra. Nº
4917-3-AG25
"
Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4917-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de oficina para la Secretaría de Estudios de la Escuela de Idiomas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Facturación
VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna
La Reina
Impuesto
19245,1
Dirección de Envío de la Factura
VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31201601
Adhesivos químicos
10
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA PARA ARTICULOS DE PAPELERIA
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILAS ALCALINAS AA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILAS ALCALINAS AAA
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
55121616
Banderitas autoadhesivas
12
Unidad
BANDERITAS ADHESIVAS
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
31201603
Gomas
4
Unidad
GOMA BORRAR
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
MICA TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES
$ 6.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.600
$ 34.600
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ PASTA NEGRO
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
49101705
Diplomas
300
Unidad
OPALINA TAMAÑO OFICIO PARA DIPLOMA DE 200GR
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 101.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.245
TOTAL OC
$ 120.535
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.439.499-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.