Orden de Compra. Nº4917-3-CM18 "Adquisición de artículos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 20100,1
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2018
TítuloDescripción
Datos de facturación y despacho
Datos de facturación y despacho
Escuela de Idiomas del Ejército
Valenzuela LLanos 623, La Reina
RUT 65.572.690-K
Giro: Defensa
Despacho de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y desde 13:30 a 16:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas3 (1233715 )TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD 1259790(1233715) TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.734 $ 4.734
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1283900 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE DESTACADOR DE TEXTO TRANSPARENTE 5 COLORES 160 UNIDAD 1309911(1283900) NOTA AUTOADHESIVA TORRE DESTACADOR DE TEXTO TRANSPARENTE 5 COLORES 160 UNIDAD; Código: 3808668; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.390 $ 30.390
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508(1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006680 )PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD 1024680(1006680) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1108964 )DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD 1128964(1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.645 $ 10.645
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006374 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
Total Neto $ 107.949
Descuento $ 2.159
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.100
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.