Orden de Compra. Nº4917-40-SE09 "Toner Impresora "
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Idiomas del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-40-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Toner Impresora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Idiomas del Ejército
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 17480
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. (Suc. Constructora)
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. (Suc. Constructora)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadToner Xerox 106R01415 (Para impresora Xerox Phaser 3435)  $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 92.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.480
TOTAL OC $ 109.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.