Orden de Compra. Nº4917-7-AG26 "Adquisicion de "OTROS" MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DE LA EIE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4917-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de "OTROS" MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DE LA EIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.572.690-K
Dirección de Facturación VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna La Reina
Impuesto 101361,2
Dirección de Envío de la Factura VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO
RAZON SOCIAL: Escuela de Idiomas del Ejército
RUT: 65.572.690-K
GIRO: Defensa
DIRECCIÓN: Valenzuela Llanos N.° 623 La Reina, Santiago
DESPACHO: LUN a VIE de 08:00 a 12:30 y de 14:00  a 17:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO 5OO MTS  $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.660 $ 102.660
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO JUMBO 25O MTS  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900 $ 124.900
24121801
Latas de aerosol12UnidadSILICONA PARA VEHICULO EN AEROSOL  $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.048 $ 24.048
24121801
Latas de aerosol12UnidadCERA PARA VEHICULO EN AEROSOL  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.096
53131608
Jabones32UnidadJABON LIQUIDO 1LT  $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.352 $ 28.352
26111702
Pilas alcalinas16PackPILAS ALCALINAS AAA PACK 4 UNI  $ 1.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.792 $ 25.792
26111702
Pilas alcalinas16PackPILAS ALCALINAS AA PACK 4 UNI  $ 1.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.792 $ 25.792
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA BASURA 70X90 PQTE 10 UNI  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA BASURA 80X110 PQTE 10 UNI  $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.360 $ 36.360
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA BASURA 100X120 PQTE 10 UNI  $ 2.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.520 $ 116.520
Total Neto $ 533.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.361
TOTAL OC $ 634.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.