Orden de Compra. Nº
4917-7-AG26
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Adquisicion de "OTROS" MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DE LA EIE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4917-7-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de "OTROS" MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DE LA EIE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Idiomas del Ejército - EIE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.572.690-K
Dirección de Facturación
VALENZUELA LLANOS N°623
Comuna
La Reina
Impuesto
101361,2
Dirección de Envío de la Factura
VALENZUELA LLANOS N°623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO
RAZON SOCIAL: Escuela de Idiomas del Ejército
RUT: 65.572.690-K
GIRO: Defensa
DIRECCIÓN: Valenzuela Llanos N.° 623 La Reina, Santiago
DESPACHO: LUN a VIE de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Fasit Limitada
Razón Social
COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T.
76.607.224-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO 5OO MTS
$ 1.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.660
$ 102.660
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA DE PAPEL TIPO JUMBO 25O MTS
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.900
$ 124.900
24121801
Latas de aerosol
12
Unidad
SILICONA PARA VEHICULO EN AEROSOL
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.048
$ 24.048
24121801
Latas de aerosol
12
Unidad
CERA PARA VEHICULO EN AEROSOL
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.096
$ 24.096
53131608
Jabones
32
Unidad
JABON LIQUIDO 1LT
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.352
$ 28.352
26111702
Pilas alcalinas
16
Pack
PILAS ALCALINAS AAA PACK 4 UNI
$ 1.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.792
$ 25.792
26111702
Pilas alcalinas
16
Pack
PILAS ALCALINAS AA PACK 4 UNI
$ 1.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.792
$ 25.792
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSA BASURA 70X90 PQTE 10 UNI
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSA BASURA 80X110 PQTE 10 UNI
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.360
$ 36.360
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSA BASURA 100X120 PQTE 10 UNI
$ 2.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.520
$ 116.520
Total Neto
$ 533.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.361
TOTAL OC
$ 634.841
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.