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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4917-87-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Tabiquería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4917-7-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Idiomas del Ejército - EIE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.572.690-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.572.690-K |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
630800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Petronas E.I.R.L. |
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Razón Social |
ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL
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R.U.T. |
76.003.254-9 |
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Sucursal |
Petronas E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | 1 | Unidad | Reparación de tabiqueria | Reparación de tabiqueria sector ex-cafeteria de la Escuela de Idiomas (Conforme a Bases Adjuntas). |
$ 3.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.320.000
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$ 3.320.000
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Total Neto
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$ 3.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 630.800
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$ 3.950.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.