Orden de Compra. Nº4918-25-AG22 " MATERIALES compra ágil: 4918-27-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4918-25-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES compra ágil: 4918-27-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 229261,98
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Doris Castillo Kanter
Razón Social DORIS IVONNE CASTILLO KANTER
R.U.T. 6.655.473-2
Sucursal Doris Castillo Kanter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos4GalónANTICORROSIVO NEGRO ESTRUCTURAL  $ 14.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.284 $ 58.284
30111601
Cemento15BolsaCEMENTO  $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.820 $ 59.820
26111518
Puntal tensor4UnidadTENSOR PARA CABLE 3/8 GALVANIZADO  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664
11121604
Madera de coníferas5UnidadTIRA PERFIL RECTANGULAR 40 X 20 X 2 MM.  $ 16.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.275 $ 83.275
11121604
Madera de coníferas4UnidadTIRA PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM.  $ 22.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.688 $ 90.688
11121604
Madera de coníferas5UnidadTIRA ANGULO LAMINADO 40 X 5 MM.  $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
11121604
Madera de coníferas5UnidadTIRA PERFIL RECTANGULAR 80 X 40 X 3 MM.  $ 51.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.355 $ 257.355
31163301
Plancha de relleno1UnidadPLANCHA LAMINADA 2 X 3 METROS  $ 79.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.815 $ 79.815
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2 MM.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
27111501
Hojas de cuchillo15UnidadDISCO CORTE METAL 7 X 3 MM.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
11101704
Acero2UnidadPOMELES DE ACERO 3/4 X 100 MM.  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
30103205
Enrejado de hierro5UnidadTIRA RIEL U-30 50 X 45 U-150 X 6 METROS  $ 47.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.210 $ 235.210
11121604
Madera de coníferas3UnidadTIRA PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3 MM.  $ 32.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.142 $ 98.142
31162702
Ruedas2UnidadRUEDA PORTON 70 68 MM. UYU  $ 8.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.628 $ 17.628
11121604
Madera de coníferas3UnidadTIRA PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 X 2 MM.  $ 13.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.067 $ 41.067
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011 3/32 MM. KRAFTER  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE ACRÍLICO  $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915 $ 1.915
Total Neto $ 1.206.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.262
TOTAL OC $ 1.435.904


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.655.473-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.