Orden de Compra. Nº4919-20-SE09 "Mantencion Cementerios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4919-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Cementerios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3904-1-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 18401,12
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleoOleo $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
40141702
Grifos3UnidadLLave Bola 1/2LLave Bola 1/2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
31162002
Clavos de sombrerete2kilogramoClavos Diferentes Medidas Clavos Diferentes Medidas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
13111016
Polietileno6kilogramoPolietileno MangaPolietileno Manga $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826
31211501
Pinturas al esmalte1LitroEsmalteEsmalte $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31231313
Tubería de plástico3Metro LinealTuberia PVC Hidraulico 3/4Tuberia PVC Hidraulico 3/4 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
31191501
Papeles de lija2PliegoLIja FierroLija Fierro $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
60123601
Pegamento de purpurina2PoteVinilitVinilit $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
30111601
Cemento12SacoCementoCemento $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464
Total Neto $ 96.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.401
TOTAL OC $ 115.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.