Orden de Compra. Nº
4919-20-SE09
"
Mantencion Cementerios
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4919-20-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion Cementerios
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3904-1-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
18401,12
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
Oleo
Oleo
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
40141702
Grifos
3
Unidad
LLave Bola 1/2
LLave Bola 1/2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
31162002
Clavos de sombrerete
2
kilogramo
Clavos Diferentes Medidas
Clavos Diferentes Medidas
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
13111016
Polietileno
6
kilogramo
Polietileno Manga
Polietileno Manga
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.826
$ 8.826
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
Esmalte
Esmalte
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31231313
Tubería de plástico
3
Metro Lineal
Tuberia PVC Hidraulico 3/4
Tuberia PVC Hidraulico 3/4
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.472
31191501
Papeles de lija
2
Pliego
LIja Fierro
Lija Fierro
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
60123601
Pegamento de purpurina
2
Pote
Vinilit
Vinilit
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
30111601
Cemento
12
Saco
Cemento
Cemento
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.464
$ 55.464
Total Neto
$ 96.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.401
TOTAL OC
$ 115.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.