Orden de Compra. Nº4919-41-SE10 "Mantencion Cementerio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4919-41-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Cementerio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 4888,8505655
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónLatex BlancoLatex Blanco $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSilicona BlancaSilicona Blanca $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
40141702
Grifos2UnidadLlave Jardin Bola 1/2Llave Jardin Bola 1/2 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTeflon 1/2Teflon 1/2 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211904
Brochas1UnidadBrocha 2"Brocha 2" $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadPomeles 3/8Pomeles 3/8 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo 15 cmRodillo 15 cm $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
27112904
Pistola de resina1UnidadPistola Regulable SiliconaPistola Regulable Silicona $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27112010
Horquetas1UnidadBarre HojaBarre Hoja $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
23171509
Soldadura0,5kilogramoSoldadura 3/32Soldadura 3/32 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2kilogramoSoda CauticaSoda Cautica $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
Total Neto $ 25.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.889
TOTAL OC $ 30.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.