Orden de Compra. Nº4919-7-SE22 "Mantencion Cementerios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4919-7-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Cementerios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-14-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Camino Publico N-643 N° 1619
Comuna Bulnes
Impuesto 23460,25
Dirección de Envío de la Factura Camino Publico N-643 N° 1619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151511
Bombas de pozo1UnidadPresostato Pozo ProfundoPresostato Pozo Profundo $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121624
Tijeras1UnidadTijera Cortar LataTijera Cortar Lata $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31191501
Papeles de lija3UnidadPliego lija Pliego lija $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
39111501
Artefactos fluorescentes3UnidadEquipo Fluorecente Led 2x18 Equipo Fluorecente Led 2x18 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39111501
Artefactos fluorescentes7UnidadTubos Fluorecentes Led 1x18 Tubos Fluorecentes Led 1x18 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
11151502
Fibras de nilon25Metro LinealCordel 12 mm Cordel 12 mm $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.025 $ 21.025
30111601
Cemento2SacoCemento Cemento $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 123.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.460
TOTAL OC $ 146.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.