Orden de Compra. Nº4920-14-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-32-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4920-14-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-32-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4920-32-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213
Comuna Romeral
Impuesto 36091195,97
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOMAQ
Razón Social KEYLA ISABEL GONZALEZ SOTO
R.U.T. 15.532.368-k
Sucursal SOCOMAQ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadCONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO.  $ 189.953.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.953.663 $ 189.953.663
Total Neto $ 189.953.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.091.196
TOTAL OC $ 226.044.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.