Orden de Compra. Nº4920-3-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-2-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4920-3-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-2-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4920-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213
Comuna Romeral
Impuesto 6515429,08
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor samar
Razón Social MARCO ANTONIO SAN MARTIN ORMAZABAL
R.U.T. 12.865.095-4
Sucursal samar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221013
Parques1UnidadCONSTRUCCION AREAS VERDES PLAZA MONUMENTO DEL ARRIERO, ROMERAL.  $ 34.291.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.291.732 $ 34.291.732
Total Neto $ 34.291.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.515.429
TOTAL OC $ 40.807.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.