Orden de Compra. Nº4920-3-SE25 "INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y DEMARCACIÓN VIAL DIVERSOS SECTORES COMUNA DE ROMERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4920-3-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y DEMARCACIÓN VIAL DIVERSOS SECTORES COMUNA DE ROMERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4920-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213
Comuna Romeral
Impuesto 316501,81
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CONFORME A LO INDICADO EN BASES Y LÍNEA DE PEDIDO N°34.ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CONFORME A LO INDICADO EN BASES Y LÍNEA DE PEDIDO N°34. $ 889.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.405 $ 889.405
27112004
Palas1UnidadHERRAMIENTAS, CONFORME A LO INDICADO EN BASES Y LÍNEA DE PEDIDO N° 35.HERRAMIENTAS, CONFORME A LO INDICADO EN BASES Y LÍNEA DE PEDIDO N° 35. $ 776.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.394 $ 776.394
Total Neto $ 1.665.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.502
TOTAL OC $ 1.982.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.