Orden de Compra. Nº4920-33-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-40-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4920-33-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4920-40-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4920-40-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213
Comuna Romeral
Impuesto 10362184,85
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILUMINACION SONIDO CORVALAN
Razón Social CARLOS FERNANDO CORVALAN GARRIDO
R.U.T. 12.416.497-4
Sucursal ILUMINACION SONIDO CORVALAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadCONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FESTIVAL DE LA GUINDA DE ROMERAL 2014, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES ADJUNTAS.SE OFRECE LLEVAR A CABO PROGRAMA FESTIVAL DE LA GUINDA DE ROMERAL 2014, SE CUENTA CON EXPERIENCIA ANTERIOR EN EVENTOS SIMILARES COMO EL FESTIVAL DE LA VENDIMIA DE MOLINA ENTRE OTROS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN (anexo 4) Y ORDENES DE COMPRA QUE ACREDITAN EXPERI $ 54.537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.537.815 $ 54.537.815
Total Neto $ 54.537.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.362.185
TOTAL OC $ 64.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.