Orden de Compra. Nº4921-101-SE13 "ARRIENDO BETONERA OBRA "CONST.MEDIALUNA RIO PUELO""
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4921-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BETONERA OBRA "CONST.MEDIALUNA RIO PUELO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DOM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n
Comuna Cochamó
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor washington
Razón Social JOSE WASHINGTON EUGENIO URIBE
R.U.T. 10.589.408-2
Sucursal washington
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101609
Mezcladoras de material de pavimentación90DíaDIAS DE ARRIENDO BETONERA POR 03 MESES.DIAS DE ARRIENDO BETONERA POR 03 MESES. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.