Orden de Compra. Nº4921-153-SE13 "BARNIZ PARA EL PROY.FRIL "MEJ.GIMNASIO POCOIHUEN""
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4921-153-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2013
Nombre de la Orden de Compra BARNIZ PARA EL PROY.FRIL "MEJ.GIMNASIO POCOIHUEN"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4921-1-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DOM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n
Comuna Cochamó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Materiales Gomani
Razón Social JAIME OLIVERIO MAYORGA BENAVIDES
R.U.T. 10.547.986-7
Sucursal Materiales Gomani
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
Barnices9GalónGLS. BARNIZ VITRIFICADOR CERESITA 1 GL.GLS. BARNIZ VITRIFICADOR CERESITA 1 GL. $ 39.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.640 $ 359.640
Total Neto $ 359.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 359.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.