Orden de Compra. Nº4921-203-SE13 "MAT.CONST. PROY.FRIL "MEJ.GIMNSIO ESC.POCOIHUEN""
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4921-203-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT.CONST. PROY.FRIL "MEJ.GIMNSIO ESC.POCOIHUEN"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4921-1-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DOM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Stgo. Bueras s7n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras s/n
Comuna Cochamó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Materiales Gomani
Razón Social JAIME OLIVERIO MAYORGA BENAVIDES
R.U.T. 10.547.986-7
Sucursal Materiales Gomani
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónGALON ANTICORROSIVO C/NEGRO 1 GL. S/N.GALON ANTICORROSIVO C/NEGRO 1 GL. S/N. $ 29.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.430 $ 89.430
31191506
Discos abrasivos50UnidadDISCOS CORTE 7" FINA.DISCOS CORTE 7" FINA. $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500
23171509
Soldadura5kilogramoKGS. SOLDADURA 6011 X 1/8.KGS. SOLDADURA 6011 X 1/8. $ 4.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.645 $ 24.645
23171509
Soldadura10kilogramoKGS. SOLDADURA 7018 3 1/8.KGS. SOLDADURA 7018 3 1/8. $ 4.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.290 $ 49.290
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroLTS. DILUYENTE ACRILICO 1 LT.LTS. DILUYENTE ACRILICO 1 LT. $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100
11101712
Aleación ferrosa12TiraTIRAS CANAL "U" 200 X 50 X 5 MM X 6TIRAS CANAL "U" 200 X 50 X 5 MM X 6 $ 84.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.720 $ 1.011.720
30101501
Ángulos de aleación ferrosa45TiraTIRAS ANGULO DOB. 50 X 50 X 3MM.TIRAS ANGULO DOB. 50 X 50 X 3MM. $ 17.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.450 $ 801.450
Total Neto $ 2.183.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.183.135

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.